西双版纳傣族自治州人民医院2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2020-09-28

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西双版纳傣族自治州人民医院2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位,集医疗、教学、预防、保健、科研为一体,是国家三级甲等综合性医院,也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019我院在州委、州政府、州卫生计生委的领导下,围绕年初确定的《工作要点》全面开展各项工作。全年完成诊治门诊病人666,595人次,比去年同期增加93,376人次,增长16.29%;出院病人46,422人次,比去年同期增加6,040人次,增长14.96%;手术21,142台次,比去年同期增加3,690台次,增长21.14%。业务收入593,561,658.97元,比去年516,800,296.72元增加76,761,362.25元,增长14.85 (业务收入取自财务会计数据)

主要工作开展情况:(1)加强公立医院党的建设工作;一是充分发挥医院党委的领导作用,实行党委领导下的院长负责制,明确公立医院党委职责,把党建工作要求写入医院章程,健全医院党委与行政领导班子议事决策制度。二是加强医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设,选优配强领导班子,强化领导班子思想政治建设,加强干部队伍管理和人才工作。三是着力提升医院基层党建工作水平,把党支部建设成为坚强战斗堡垒,推进党组织和党的工作全覆盖,抓好党支部书记选拔培养激励,做好发展党员和党员教育管理工作。四是抓好思想政治工作加强医院文化建设,抓好精神文明建设、意识形态、统战和群团工作。五是不断强化对医院党建工作的领导,健全党建工作领导体制,落实党建工作责任制,履行党风廉政建设主体责任和监督责任,强化党建工作保障。(2)加强现代化医院管理的建设工作;(3)加强医德医风和廉洁建设;严格执行中央八项规定、党风廉政建设责任制和加强医疗卫生行风建设九不准,加强重点科室廉政风险防控管理,加强行业不正之风专项治理工作,做好群众来信来访工作。执行每月一次医德医风学习教育制度,坚持每周一次医德医风查房、工作纪律督查和病人问卷调查制度。(4)推进和深化城市公立医院综合改革;一是与勐腊县第二人民医院开展实质性紧密医联体合作,二是各专科联盟开展远程辅助检查、远程诊断、远程会诊、远程治疗指导、远程转诊指导、开通远程转诊绿色通道等,对患者实现连续性服务,三是巩固“改善医疗服务行动计划”成效,进一步巩固2018年改善医疗服务的有效举措。(5)积极做好景洪市创建全国文明城市相关工作;(6)积极做好等级医院复审工作;(7)强化责任目标管理;通过加强责任目标管理,督导工作落实,规范科室管理。(8)积极做好医疗质量与医疗安全工作;(9)加强教学和科研工作;(10)提升医院信息化建设;(11)推进五大中心建设;(12)加强传染病、食源性疾病、慢性病的监测工作;(13)继续开展平安医院建设;(14)稳步推进涉外医疗合作与交流;(15)完善财务管理;一是加强预算管理、内部控制管理、专项资金管理、医院资产管理。二是保障资金安全,做好各类资金支出监管。三是做好政府会计制度的衔接工作及运用。四是做好医院债务风险防范,有效化解债务风险。五是不断完善医保价格管理工作,积极推进DRGs支付改革,做好医保总控指标相关工作。六是做好医院经济运行工作,定期召开医院经济运行分析会,以挂图作战推进工作质量与工作效率。(16)做好扶贫各项工作;一是继续帮扶勐海勐翁村委会那赛、老寨、南井河、景颇寨4个村,做到脱贫不脱钩,巩固取得的成效,确保2020年挂包村与全州全省全国同步建成小康社会。二是认真落实健康扶贫工作,按照《云南省健康扶贫30条措施》和州卫计委下发的《关于印发西双版纳州农村贫困人口大病专项救治工作方案的通知》要求,完成涉及医院的健康扶贫工作任务,保证建档立卡户住院患者权益。三是继续做好对口帮扶医院-勐腊县人民医院的帮扶工作,每年派驻1批,使诊疗技术水平、医院管理水平有所提升。四是推动公立医院改革步入了深水区,加强与勐腊县第二人民医院“紧密型医疗联合体”的医疗帮扶工作,在人才、技术、科研、管理等方面给予支持、指导和帮助,提升其医疗服务能力。(17) 加强医院后勤社会化管理; (18) 继续推进门急诊医技综合楼建设; (19) 积极谋求新院区发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:西双版纳傣族自治州人民医院,为差额拨款事业单位。

西双版纳傣族自治州人民医院内部设置临床科室29个,医技科室10个,行政后勤科室13个。临床科室包括心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科(含胃镜室)、呼吸内科、肾内科、 神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科。医技科室包括病理科、医学影像一科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、 体检中心、消毒供应室、门诊部。行政后勤科室包括医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、 护理部、 信息科、预防保健科(公共卫生科)、 医学装备科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民医院2019年末实有人员编制821人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制821人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员789人(含参公管理事业人员0人),其他人员515人,主要是:非在编人员。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆7辆,因我单位为差额拨款单位,车辆购买使用单位自有资金,未使用财政经费支出,故公务用车保有车辆为0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院2019年度收入合计678,434,432.04元。其中:财政拨款收入42,376,594.47元,占总收入的6.25%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入593,561,658.97元,占总收入的87.49%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入42,496,178.60元,占总收入的6.26%

本年收入比去年同期的561,811,000.77 元,增加116,623,431.27元,增长20.76%,其中:财政拨款收入本年42,376,594.47元比去年同期的39,291,350.00元,增加3,085,244.47元,增长7.85%,增加的主要原因是:12019年以前医院执行的是《医院会计制度》,决算报表收入取数来自财务会计,而2019年开始执行的是《政府会计制度》决算报表收入取数来自预算会计,两个年度数据取数方式不同,所以2019年收入比2018年收入增加116,623,431.27元,增长20.76%。(2)财政拨款收入增加主要是医院门急诊医技综合楼(含儿童医院)建设财政拨款增加7,607,506.47元。事业收入593,561,658.97元本年比去年同期的516,800,296.72元增加76,761,362.25元,增长14.85%,增加的主要原因是:主要是本年度医疗服务量增加,其中2019年全年完成门诊人次670000人次比上年增加90,000人次,出院总人数50,000人次比上年增加6,029人次,所以业务收入比上年增加84,821,600.00元。其他收入本年42,496,178.60元比去年同期的5,719,354.05元,增加36,776,824.55元,增长643.02%,增加的主要原因是:增加债务预算收入39,000,000.00元。

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院2019年度支出合计700,866,338.40元。其中:基本支出664,580,055.23元,占总支出的94.82%;项目支出36,286,283.17元,占总支出的5.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年支出与去年同期的544,518,739.62元,增加156,347,598.78元,增长28.71%。其中基本支出本年比去年同期的522,630,471.54元,增加141,949,583.69元,增长27.16%。增加的主要原因是:12019年以前医院执行的是《医院会计制度》,决算报表收入取数来自财务会计,而2019年开始执行的是《政府会计制度》决算报表收入取数来自预算会计,两个年度数据取数方式不同。(2 人员经费增加是因为在职人员岗位晋升、新聘用人员及补发2017-2018年薪资调整增加19,077,400.00元。(3)公用经费增加是因为本年医疗服务量增加,其中:门诊病人增加93,376人次,出院病人增加6,040人次,手术台次增加3,690台次,导致卫生材料、零星修缮、水电等支出也相应增加。项目支出本年比去年同期的21,888,268.08元,增加了14,398,015.09元,增长65.78%。增加的主要原因是:①上年度财政项目结转资金10,513,155.16元,决算项目支出增加。②医院门急诊医技综合楼(含儿童医院)建设支出增加7,607,506.47元。③一般公共服务支出比去年增加17,496.00元,增长100%;卫生健康支出比去年增加15,236,817.10元,增长73.41%

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出664,580,055.23元。与上年基本支出522,630,471.54元相比增加141,949,583.69, 增长27.16%,其中:2019年人员经费233,037,281.01元,比去年的212,627,551.05元增加20,409,729.96元,增长9.60%2019年日常公用经费431,542,774.22元,比去年的310,002,920.49元增加121,539,853.73元,增长39.21%,主要原因是:(12019年以前医院执行的是《医院会计制度》,决算报表收入取数来自财务会计,而2019年开始执行的是《政府会计制度》决算报表收入取数来自预算会计,两个年度数据取数方式不同。(2)在职人员岗位晋升、新聘用人员及补发2017-2018年薪资调整增加19,077,400.00元。(3)固定资产折旧费比上年增加3,044,200.00元,无形资产摊销费比上年减少55,900.00元。(4)本年医疗服务量增加导致专用材料比上年增加4,019,118.56元、办公设备购置比上年增加606,537.00元、专用设备购置比上年增加5,602,677.30元、水电费支出比上年增加526,441.12元等其他支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.93%。人均日常公用经费(自有资金):①办公费181.77元;②印刷费74.55元;③会议费0.51元;④公务接待费353.92元;⑤水费616.07元;⑥电费3,270.31元;⑦邮电费276.22元;⑧差旅费999.43元;⑨维修(护)费2,811.61元;⑩培训费255.96元。

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36,286,283.17元。与上年21,888,268.08元相比增加14,398,015.09元,增长65.78%,主要原因是(1)上年度结转资金10,513,155.16元(主要有规范化培训及医师转岗培训资金;城市公立医院改革补助资金)。(2)医院门急诊医技综合楼(含儿童医院)建设财政拨款增加7,607,506.47元。具体项目开支及开展工作情况:(1)一般公共服务支出17,496.00,主要用于食品安全等相关办公用品、卫生材料等购置。(2)科学技术支出274,870.17,主要用于艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治培训相关费用及东盟10+1中老医疗卫生服务合作体建设项目,医疗卫生合作区域进一步扩大,老挝卫生部康复医疗中心正式与我院签署医疗合作协议,该中心及下属5家合作医疗机构加盟中老医疗合作体建设。(3)卫生健康支出35,993,917.00,其中①公立医院:综合医院19,934,554.84,主要用于医院门急诊医技综合楼(含儿童医院)建设建设,云南省卫生和计划生育委员会2019年东盟10+1中老医疗卫生合作体建设,医院取消药品加成补助;其他公立医院支出10,481,120.66,主要用于公立医院取消药品加成、医疗设备购置、医疗服务能力提升卫生健康人才培养培训。②公共卫生1,661,898.70元,其中应急救治机构300,000.00元,用于急救中心相关物资采购;基本公共卫生服务120,000.00元,用于艾滋病及流感、食源性疾病等防治;重大公共卫生专项634,298.70元,用于艾滋病防治;突发公共卫生事件应急处理500,000.00元,用于登革热疫情防控;其他公共卫生支出107,600.00元,艾滋病防治及抗病毒治疗。③其他卫生健康支出3,916,342.80元,主要用于卫生健康人才培养培训。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出52,502,064.63,占本年支出合计的7.49%。与去年的45,791,099.90元相比增加6,710,964.73 元,增长14.66%,主要原因:一般公共服务支出增加17,496,公立医院- 综合医院增加9,674,806.47元,公立医院-其他公立医院支出减少702,725.54 ,公共卫生-基本公共卫生服务增加96,000.00元,公共卫生-重大公共卫生专项减少255,865.80元,公共卫生-突发公共卫生事件应急处理增加500,000.00元,公共卫生-其他公共卫生支出增加107,600.00元,公共卫生- 应急救治机构增加300,000.00元,其他卫生健康支出减少2,682,346.40元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出17,496.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于食品安全等相关办公用品、卫生材料等购置。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  9.卫生健康(类)支出52,484,568.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.97%。主要用于综合医院36,425,206.47元,其他公立医院支出10,481,120.66元, 应急救治机构300,000.00元,重大公共卫生专项634,298.70元,基本公共卫生服务120,000.00元,突发公共卫生事件应急处理500,000.00元,其他公共卫生支出107,600.00元,其他卫生健康支出3,916,342.80元。

卫生健康(类)支出情况

名称

金额

基本工资

                      21,970,228.20

津贴补贴

                       2,511,776.00

绩效工资

                         517,995.80

办公费

                           7,592.00

印刷费

                          20,675.00

差旅费

                          82,922.00

培训费

                         118,229.10

专用材料费

                       1,420,168.56

劳务费

                             500.00

委托业务费

                          36,540.00

生活补助

                       5,337,807.00

其他对个人和家庭的补助

                         299,844.00

房屋建筑物购建

                       7,607,506.47

办公设备购置

                           6,750.00

专用设备购置

                       8,510,626.70

信息网络及软件购置更新

                       4,035,407.80

合计

                      52,484,568.63

 

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。我单位未发生财政拨款三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2018年持平。其中:因公出国(境)费支出当年未发生,与去年持平;公务用车购置及运行费支出当年未发生,与去年持平;公务接待费支出当年未发生,与去年持平。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

因我单位为差额拨款单位, 实有车辆编制10辆,在编实有车辆7,但并不使用财政经费支出公务用车运行维护支出,公务用车运行维护支出是使用医院自有资金支出,所以2019年决算表中我单位公务用车运行维护支出0.00,开支财政拨款的公务用车保有辆为0,财政经费中我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民医院2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0.00元,参照公务员法管理事业单位0.00元),因我单位为差额拨款单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳傣族自治州人民医院资产总额870,142,654.07元,其中,流动资产105,243,932.68元,固定资产722,396,937.19元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程16,942,154.20元,无形资产25,559,630.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加35,675,370.83元,增长4.28%。其中:流动资产增加1,848,031.05元,增长1.79%;固定资产增加68,044,919.70元,增长10.40%;对外投资及有价证券无增减;在建工程减少40,643,079.92元,下降212.41%;无形资产增加6,425,500.00元,增长33.58%;其他资产无增减少。处置房屋建筑物210.59平方米,账面原值86,376.97元;处置车辆1辆,账面原值401,624.00元;报废报损资产120项,账面原值491,142.18元,实现资产处置收入93,650.00元;出租房屋1,302.00平方米,账面原值6,837,146.15元,实现资产使用收入147,619.04元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

870,142,654.07

105,243,932.68

722,396,937.19

431,184,475.51

2,779,343.00

50,340,190.00

238,092,928.68

0

16,942,154.20

25,559,630.00

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额15,378,178.00,其中:政府采购货物支出15,238,178.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出140,000.00;授予中小企业合同金额15,378,178.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评3个,评价金额1,165.00万元。其中:评价结果为优3个,良0个,中0个,差0个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

监督索引号53280014036701111

西双版纳傣族自治州人民医院2019年度部门决算公开表20200928102744420.xls

文章关键字: 支出 医院 财政 单位 预算